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■管理咨詢

【內部審計】

我們?yōu)槟膬炔繉徲嬓〗M提供支持,包括特殊項目或常年審計項目支持。我們的專業(yè)人員包括中國注冊會計師、有豐富企業(yè)管理經(jīng)驗資深財務稅務專家,熟悉中國會計準則,稅務法規(guī)和國際通用的審計方法。
我們通過以下的服務形式來幫助您選擇適合的服務:
◇ 審計項目分包----在充分了解企業(yè)需求的基礎上,運用我們的審計理念、模型及方法,由我們的顧問實施必要的審計程序,向企業(yè)呈送審計報告及管理建議書,單獨完成整個審計項目
◇ 協(xié)作審計----通過與我們顧問的協(xié)作,幫助企業(yè)理解風險,運用提出的審計方法共同完成審計項目,或將單項的審計內容交由我們來完成;
◇ 員工分包----在企業(yè)短缺內審人員的時候,我們可以出借我們的資深顧問,加入企業(yè)的內審團隊,在企業(yè)的領導及監(jiān)督下幫助企業(yè)完成審計項目


【內部控制與財務管理】

財務報告是一個獲取交易和流程中產生的經(jīng)營信息,并把這些經(jīng)營信息根據(jù)會計政策和會計估計轉變成財務報表和各種管理報告的系統(tǒng)過程。信息在流轉過程中存在很多不確定性和巨大的內在風險。這些風險產生于不同業(yè)務流程及信息流轉過程中的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)輸入、數(shù)據(jù)傳遞和數(shù)據(jù)處理。我們通過建立合理有效的內部控制程序幫助您獲得誠實和及時的經(jīng)營信息。管理層正是依賴這些信息作出各種經(jīng)營決策。
我們提供的服務包括:
◇ 對信息流轉過程中信息的捕獲、輸入、傳遞、處理等程序進行測試,并對財務信息的真實性提供評估報告
◇ 識別信息流轉過程中的內在風險,分析現(xiàn)有的控制程序的合理性,并對控制程序的設計提供評估和改進報告
◇ 對現(xiàn)有的內部控制程序進行抽樣測試,提供運行質量分析報告
◇ 改進流程和程序的設計,增加系統(tǒng)性、防范性程序以替代人工性、發(fā)現(xiàn)性程序,減少重復和累贅程序,提高經(jīng)營效率

◆更詳細的情況,請聯(lián)系您一貫聯(lián)系的注冊會計師或電詢當值專業(yè)人員

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